赫山区总工会2025年部门预算公开

发布时间:2025-01-17 14:34 信息来源:区总工会 作者: 浏览量: 【字体: 【打印本页】

  

 

第一部分:赫山区总工会2025年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效目标情况

(六)重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分:赫山区总工会2025年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、部门财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表(纵向)

9、一般公共预算基本支出表(横向)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、其他项目支出绩效目标表

24、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:

 

赫山区总工会2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、大力组织引导职工参与经济建设致力发展和谐劳动关系全力做好职工维权帮扶工作着力开展宣传教育工作努力加强工会自身建设

2、承办区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据赫山区编制委员会核定,我机关内设3个,个二级机构。

益阳市赫山区总工会内设部室为综合办公室、经费管理部、综合服务部。

所属二级机构分别是益阳市赫山区职工服务中心、益阳市赫山区工人文化宫。二级机构及所有内设室全部纳入2025年机关部门预算编制范围。

二、部门预算编制范围

2025年赫山区总工会部门预算编制范围包括:

1、益阳市赫山区总工会部门本级

2、益阳市赫山区职工服务中心(二级机构)

3、益阳市赫山区工人文化宫(二级机构)

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。

(一)收入预算:2025年年初预算数207.76万元,其中一般公共预算拨款为199.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入8.62万元,上年结转 0 万元。收入较去年241.02万元减少33.26 万元,主要原因是公务员到龄退休4人,减少收入

(二)支出预算:2025年年初预算数207.76万元,其中,一般公共服务支出154.63万元,社会保障支出29.16万元,医疗卫生与计划生育支出9.15万元,住房保障支出14.82万元。支出较去年减少33.26万元,主要原因是公务员到龄退休4人,减少支出

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入207.76万元,较去年减少33.26万元,主要原因是公务员到龄退休4人,减少支出

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为203.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

(二)项目支出:2025年年初预算数为4.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:春节劳模慰问经费0.5万元,主要用于2025年春节慰问劳模;党建经2万元,主要用于2025年党建活动费用;业务工作开展经费2万元,主要用于2025年业务工作开展费用

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款207.76万元,比2024年预算减少33.26万元,减少13.8%。主要原因是公务员到龄退休4人,减少支出

(二)“三公”经费预算

2025“三公”经费当年预算数为0万元,其中一般公共预算拨款预算0万元,其他资金预算0万元。公务接待费0万元,比去年减少0万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,比去年增加(减少)0万元,原因是单位没有公务用车,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算0万元,具体为公务接待费0万元,比去年减少0万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,比去年增加(减少)0万元,原因是单位没有公务用车,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

(三)政府采购情况

2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。

(五)预算绩效目标情况

2025年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区总工会将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2025年本部门整体支出绩效目标207.76万元,其中:基本支出203.26万元,项目支出4.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款199.14万元。

2025年本部门单位项目支出绩效目标207.76万元,其中:业务工作经费(3项目)4.5万元,运行维护经费(1项目)203.26万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款199.14万元。

(六)重点项目预算等预算绩效情况说明

2025年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:益阳市赫山区总工会2025年部门预算公开表.xlsx

 

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