目 录
第一部分:赫山区机关事务服务中心2025年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用情况
(六)预算绩效目标情况
(七)重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分:益阳市赫山区机关事务服务中心2025年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表(按部门经济科目)
四、支出分类表(按政府预算科目)
五、支出分类表(按部门预算科目)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出总表
八、一般公共预算基本支出表(纵向)
九、一般公共预算基本支出表(横向)
十、工资福利表(按政府预算经济分类)
十一、工资福利表(按部门预算经济分类)
十二、对个人和家庭的补助表(按政府预算经济分类)
十三、对个人和家庭的补助表(按部门预算经济分类)
十四、商品服务支出表(按政府预算经济分类)
十五、商品服务支出表(按部门预算经济分类)
十六、一般公共预算“三公”经费支出表
十七、政府性基金预算支出表
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十九、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
二十、国有资本经营预算支出表
二十一、财政专户管理资金预算支出表
二十二、专项资金预算汇总表
二十三、项目支出绩效目标表
二十四、整体支出绩效目标表
第一部分:
赫山区机关事务服务中心
2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.拟定全区机关事务工作的具体政策、规章制度,负责对区委、区政府机关事务工作进行管理。
2.负责统一组织实施区委、区政府机关办公用房建设、分配和大型维修项目。
3.制定和组织实施区委、区政府机关资产管理的具体制度,负责对区委、区政府机关大院内的房产、地产等国有资产实施管理。
4.负责本级政府公务用车配备、更新、管理工作,完善公务用车服务中心平台建设。
5.负责区委、区政府机关大院内的物业管理,组织并实施公用设施维修工作和院内清扫保洁、园林绿化管理。
6.负责对机关食堂进行监督管理。
7.负责区委、区政府机关大院内的信件、报刊收发传递等工作。
8.协助区政府办承担相关机关事务工作,对全区党政机关事业单位办公用房进行权属统一登记以及办公用房清查、调配和维修审核等工作。
9.完成区委、区政府交办的其它任务。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,我中心内设股室4个,1个二级机构。
内设股室分别办公室、财务股、保卫股、物业管理股。
所属二级机构为赫山区公务用车服务中心,区公务用车服务中心纳入2025年我中心预算编制范围。
二、部门预算单位构成
2025年赫山区机关事务服务中心部门预算编制范围包括:
1.益阳市赫山区机关事务服务中心部门本级
2.赫山区公务用车服务中心(二级机构)
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。
(一)收入预算:2025年年初预算数746.22万元,其中一般公共预算拨款为734.02万元。收入较去年上升32.42万元。
(二)支出预算:2025年初预算数746.22万元,其中,一般公共服务支出673.52万元,社会保障支出38.86万元,卫生健康支出13万元,住房保障支出20.85万元。支出较去年上升32.42万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款收入734.02万元,较去年上涨27.21万元,主要原因是人员支出全额保障。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为484.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2025年年初预算数为262万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:2025年党建经费2万元,用于区机关事务服务中心日常党日活动等方面;公车平台人员经费96万元,主要用于赫山区公务用车驾驶员人员支出;机关后勤服务保障(物业费)108万元,主要用于机关一、二、三院的物业管理;赫山区各老年协会组织基本运行的经费支出56万元。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、补充其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款232.58万元,比2024年预算增加15万元,上涨6.9%。主要原因是人员办公经费增加。
(二)“三公”经费预算
2025“三公”经费当年预算数为202.5万元,其中一般公共预算拨款预算202.5万元,与去年持平。无公务接待费,与去年持平;公务用车购置费0万元,与去年持平;公务用车运行维护费202.5万元,与2024年持平;因公出国(境)费0万元,与2024年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算202.5万元,全部为公务用车运行(维护)费。接待费0万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费202.5万元,与去年持平。
(三)一般性支出情况
2025年本部门无一般性支出。
(四)政府采购情况
2025年益阳市赫山区机关事务服务中心部门政府采购预算总额0万元。
(五)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,本部门车辆合计45台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(六)预算绩效目标情况
2025年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区机关事务服务中心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2025年本部门整体支出绩效目标746.22万元,其中:基本支出484.22万元,项目支出262万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款734.02万元。
2025年本部门单位项目支出绩效目标262万元,其中:2025年党建经费2万元,用于区机关事务服务中心日常党日活动等方面;公车平台人员经费96万元,主要用于赫山区公务用车驾驶员人员支出;机关后勤服务保障(物业费)108万元,主要用于机关一、二、三院的物业管理;赫山区各老年协会组织基本运行的经费支出56万元。涉及一般公共预算当年拨款262万元。
(七)重点项目预算等预算绩效情况说明
2025年本部门无重点项目预算。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2025年赫山区机关事务服务中心部门预算公开的表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表(按部门经济科目)
四、支出分类表(按政府预算科目)
五、支出分类表(按部门预算科目)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出总表
八、一般公共预算基本支出表(纵向)
九、一般公共预算基本支出表(横向)
十、工资福利表(按政府预算经济分类)
十一、工资福利表(按部门预算经济分类)
十二、对个人和家庭的补助表(按政府预算经济分类)
十三、对个人和家庭的补助表(按部门预算经济分类)
十四、商品服务支出表(按政府预算经济分类)
十五、商品服务支出表(按部门预算经济分类)
十六、一般公共预算“三公”经费支出表
十七、政府性基金预算支出表
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十九、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
二十、国有资本经营预算支出表
二十一、财政专户管理资金预算支出表
二十二、专项资金预算汇总表
二十三、项目支出绩效目标表
二十四、整体支出绩效目标表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2025年益阳市赫山区机关事务服务中心部门预算表格”。
附件:
益阳市赫山区机关事务服务中心2025年部门预算公开表.xlsx
益阳市赫山区机关事务服务中心
2025年1月19日