赫山区红十字会2025年部门预算说明

发布时间:2025-01-22 14:45 信息来源:区红十字会 作者: 浏览量: 【字体: 【打印本页】

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  第一部分:赫山区红十字会2025年部门预算说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算编制范围

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)国有资产占用使用情况

  (五)预算绩效目标情况

  (六)重点项目预算等预算绩效情况说明

  六、名词解释

  第二部分:赫山区红十字会2025年部门预算表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算科目)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表(纵向)

  9、一般公共预算基本支出表(横向)

  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算“三公”经费支出表

  17、政府性基金预算支出表

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  20、国有资本经营预算表

  21、财政专户管理资金预算支出表

  22、专项资金预算汇总表

  23、其他项目支出绩效目标表

  24、部门整体支出绩效目标表

  第一部分:

  赫山区红十字会2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  一是贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施;

  二是开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援;

  三是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;

  四是组织开展救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识;

  五是依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动;

  六是组织管理全区红十字会志愿者队伍,开展无偿献血工作;

  七是依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器官(组织)捐献工作等。

  (二)机构设置

  根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室3个,内设股室分别为对外联络股、赈济救护股、组宣筹资股,无所属二级机构分别。

  二、部门预算编制范围

  2025年赫山区红十字会部门预算编制范围包括:益阳市赫山区红十字会部门本级。

  三、部门收支总体情况

  2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。

  (一)收入预算:2024年年初预算数104.24万元,其中一般公共预算拨款为100.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,未纳入财政专户管理的自有资金3.38万元,上年结转0万元。收入较去年增加5.48万元,主要原因是在职人员工资、社保等费用增加。

  (二)支出预算:2023年年初预算数104.24万元,其中,社会保障支出94.89万元,医疗卫生与计划生育支出3.55万元,住房保障支出5.81万元。支出较去年增加8.74万元,主要原因是在职人员工资、社保等费用增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款收入100.87万元,较去年增加2.11万元,主要原因是在职人员工资、社保等费用增加。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年年初预算数为81.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

  (二)项目支出:20245年年初预算数为23万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:人道救助经费9万元,主要用于人道救助等;党建经费2万元,主要用于党日活动费等;红十字工作专项经费12万元,主要用于无偿献血工作、救护培训、备灾救灾、红十字会宣传及各项办公支出等。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.35万元。

  (二)“三公”经费预算

  2025年“三公”经费当年预算数为0万元,其中一般公共预算拨款预算0万元,其他资金预算0万元。公务接待费0万元,与去年持平。公务用车购置费0万元,与去年持平。公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

  “三公”经费一般预算拨款预算0万元,具体为公务接待费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

  (三)政府采购情况

  2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。

  (五)预算绩效目标情况

  2025年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

  2025年本部门整体支出绩效目标100.87万元,其中:基本支出77.87万元,项目支出23万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款100.87万元。

  2025年本部门单位项目支出绩效目标0万元,其中:业务工作经费(0个项目)0万元,运行维护经费(0个项目)0万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  (六)重点项目预算等预算绩效情况说明

  2025年本部门无重点项目预算。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分:

  赫山区红十字会2025年部门预算表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算科目)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表(纵向)

  9、一般公共预算基本支出表(横向)

  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算“三公”经费支出表

  17、政府性基金预算支出表

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  20、国有资本经营预算表

  21、财政专户管理资金预算支出表

  22、专项资金预算汇总表

  23、其他项目支出绩效目标表

  24、部门整体支出绩效目标表

    附件:赫山区红十字会2025年部门预算公开表.xlsx

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