中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2025年部门预算公开

发布时间:2025-01-22 14:57 信息来源:团区委 作者: 浏览量:223 【字体: 【打印本页】
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  第一部分:中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2025年部门预算说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算编制范围

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)国有资产占用使用情况

  (五)预算绩效目标情况

  (六)重点项目预算等预算绩效情况说明

  六、名词解释

  第二部分:中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2025年部门预算表格

  1  收支总表

  2  收入总表

  3  支出总表

  4  支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5  支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6  财政拨款收支总表

  7  一般公共预算支出表

  8  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14 一般公共预算“三公”经费支出表

  15 政府性基金预算支出表

  16 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18 国有资本经营预算表

  19 财政专户管理资金预算支出表

  20 专项资金预算汇总表

  21 其他项目支出绩效目标表

  22 部门整体支出绩效目标表

  第一部分:

  中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (一)贯彻执行《中国共产主义青年团章程》,在全区团的代表大会闭会期间,执行代表大会的决议、领导全区团的工作;受区委的委托领导全区少先队工作;指导赫山区青年联合会开展工作。

  (二)教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。

  (三)高举爱国主义旗帜,维护和发展各族各界青年的团结友爱,推动本区青少年对外交流和合作。

  (四)坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的有效覆盖,加强对相关社会组织的联系、服务和引导,完善青年组织体系,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

  (五)围绕区委、区政府中心工作,适应全区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。

  (六)关心青少年的工作、学习和生活,围绕党政所需、青少年所急、共青团所能,切实服务青少年;参与有关全区性青少年文件的起草、实施、监督等工作;积极保护青少年合法权益,有效预防青少年违法犯罪;承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

  (七)加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育。

  (八)调查研究青少年生存发展和青少年工作现状,向区委、区政府反映青少年的意见和要求,协助区政府管理青少年事务,积极参与社会主义协商民主建设。

  (九)加强全区团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部考核监督;协助党组织管理、选拔和培训共青团干部;指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

  (二)机构设置

  根据赫山区编制委员会核定,我单位机关内设股室4个,下属二级机构1个,内设股室含:办公室(组织宣传部)、青年发展部(社会联络部)、学校少年部(权益部)、青年志愿服务工作指导中心。下属二级机构是益阳市赫山区青年志愿服务工作指导中心。下属二级机构及所有内设股室全部纳入2025年本机关部门预算编制范围。

  二、部门预算编制范围

  2025年中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会部门预算编制范围包括:

  1、益阳市中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会部门本级

  2、益阳市赫山区赫山区青年志愿服务工作指导中心(二级机构)

  三、部门收支总体情况

  2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。

  (一)收入预算:2025年年初预算数114.73万元,其中一般公共预算拨款为111.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入2.77万元,上年结转0万元。收入较去年增加15.31万元,主要原因是人员调入,人员经费增加。

  (二)支出预算:2025年年初预算数114.73万元,其中,一般公共服务支出98.57万元,社会保障支出8.32万元,医疗卫生与计划生育支出2.92万元,住房保障支出4.92万元。支出较去年增加15.31万元,主要原因是人员调入,人员经费增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出111.96万元,较去年增加14.47万元,主要原因是人员调入,人员经费增加。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年年初预算数为66.36万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

  (二)项目支出:2025年年初预算数为45.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:青少年事业发展经费29.6万元,主要用于青年文明号青年岗位能手评选、青少年活动开展、全区少先队员培训、青少年培养、发展等;单位业务开展经费14万元,主要用于全区义工服务工作、预防青少年犯罪宣传等;党建经费2万元,主要用于本委党建及党日活动等。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.86万元,比2024年预算5.17万元,增加5.69万元,增加110%。主要原因是人员调入,增加人员公用经费。

  (二)“三公”经费预算

  2025年“三公”经费当年预算数为0.5万元,其中一般公共预算拨款预算0.5万元,其他资金预算0万元。公务接待费0.5万元,与去年持平万元,主要是厉行节约,精减公务接待费;公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

  “三公”经费一般预算拨款预算0.5万元,具体为公务接待费0.5万元,与去年持平,主要是厉行节约,精减三公务接待费,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,比去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

  (三)政府采购情况

  2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。

  (五)预算绩效目标情况

  2025年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

  2025年本部门整体支出绩效目标114.72万元,其中:基本支出69.12万元,项目支出45.6万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款111.96万元。

  2025年本部门单位项目支出绩效目标0万元,其中:业务工作经费(0个项目)0万元,运行维护经费(0个项目)0万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  (六)重点项目预算等预算绩效情况说明

  2025年本部门无重点项目预算。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分:

  中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2025年部门预算表格

  1  收支总表

  2  收入总表

  3  支出总表

  4  支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5  支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6  财政拨款收支总表

  7  一般公共预算支出表

  8  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14 一般公共预算“三公”经费支出表

  15 政府性基金预算支出表

  16 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18 国有资本经营预算表

  19 财政专户管理资金预算支出表

  20 专项资金预算汇总表

  21 其他项目支出绩效目标表

  22 部门整体支出绩效目标表

    附件:中国共产主义青年团益阳市赫山委员会2025年部门预算公开表.xlsx

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