赫山区委政法委2026年部门预算公开

发布时间:2026-01-16 15:59 信息来源:赫山区委政法委 作者: 浏览量: 【字体: 【打印本页】

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  第一部分:赫山区委政法委2026年部门预算说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算编制范围

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)国有资产占用使用情况

  (五)预算绩效目标情况

  (六)重点项目预算等预算绩效情况说明

  六、名词解释

  第二部分:赫山区委政法委2026年部门预算表格

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总表(按部门经济科目)

  4、部门支出总表(按政府预算科目)

  5、部门财政拨款收支总表

  6、一般公共预算支出表

  7、一般公共预算基本支出表(纵向)

  8、一般公共预算基本支出表(横向)

  9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

  10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目)

  11、一般公共预算“三公”经费支出表

  12、部门整体支出预算绩效目标表

  13、项目支出预算绩效目标表

  14、政府采购表

  第一部分:

  赫山区委政法委2026年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (一)根据党的路线、方针、政策和区委的部署,统一政法部门的思想和行动,对一定时期内的政法、综治、维稳工作作出全局性部署,并督促贯彻实施。

  (二)组织、协调、指导全区维护社会稳定工作,参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

  (三)检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制订严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

  (四)支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

  (五)组织、协调指导全区社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。

  (六)组织、推动政法战线的调查研究工作,探索政法工作规律,改革和加强政法工作。

  (七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

  (八)组织、协调政法综治宣传工作。

  (九)承办区委和上级党委政法委员会交办的其他工作。

  (二)机构设置

  根据赫山区编制委员会核定,本委机关内设办室七个,分别为办公室(政策研究室)、政治安全室(反邪教协调室)、维稳指导室、综治督导室(基层社会治理室)、执法监督室、区法学会办公室、政治工作室,增设扫黑除恶指导室,设立区社会治安综合治理中心公益一类事业单位。

  二、部门预算编制范围

  2026年赫山区委政法委部门预算编制范围为本级。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:2026年年初预算数525.79万元,其中一般公共预算拨款为510.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入15.75万元。收入较去年增加3.05万元,主要原因是新增综治中心建设实体化运行工作经费及人员增加,职业年金缴费支出增加。

  (二)支出预算:2026年年初预算数525.79万元,其中,一般公共服务支出418.87万元,社会保障支出63.36万元,卫生健康支出17.19万元,住房保障支出26.37万元。支出较去年增加3.05万元,主要原因是人员增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2026年一般公共预算拨款收入510.04万元,较去年增加44.11万元,主要原因是新增综治中心建设实体化运行工作经费及人员增加,工资调标。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2026年年初预算数为425.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

  (二)项目支出:2026年年初预算数为99.92万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要用于全区性的见义勇为奖励、法学工作、禁毒、维稳、民商事纠纷诉前人民调解等方面。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款87.51万元,比2025年预算增加5.29万元,增加6.4%。主要原因是工资调标。

  (二)“三公”经费预算

  2026年“三公”经费当年预算数为0万元,其中一般公共预算拨款预算0万元,其他资金预算0万元。公务接待费1万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.5万元,主要原因是压缩开支。

  “三公”经费一般预算拨款预算0万元,具体为公务接待费0万元,较2025年减少0.5万元,主要原因是压缩开支。公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

  (三)政府采购情况

  2026年赫山区委政法委无政府采购预算。

  (四)国有资产占用使用情况

  本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。

  (五)预算绩效目标情况

  2026年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2026年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

  2026年本部门整体支出绩效目标525.79万元,其中:基本支出425.87万元,项目支出99.92万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款510.04万元。

  2026年本部门单位项目支出绩效目标99.92万元,均为业务工作经费99.92万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款99.92元。

  (六)重点项目预算等预算绩效情况说明

  2026年本部门无重点项目预算。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分:

  赫山区委政法委2026年部门预算表格

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、财政拨款收支总体情况表

  5、一般公共预算支出情况表

  6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

  7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

  8、政府性基金预算支出情况表

  9、“三公”经费支出情况表

  10、政府采购预算表

  11、部门整体支出绩效目标申报表

  12、单位项目支出绩效目标申报表

  13、重点项目支出绩效目标申报表

附件:2026年赫山区委玫法委部门预算公开表.xlsx




  中共益阳市赫山区委政法委员会

  2026年1月16日

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