赫山区笔架山乡人民政府2021年部门预算公开

信息来源:笔架山乡 作者:笔架山乡 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】
索引号: 4309030009/2021-1324601 发布机构: 笔架山乡 发文日期: 2021-01-19 10:48
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站

 

第一部分  赫山区笔架山乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)预算绩效目标情况

(七)重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  赫山区笔架山乡人民政府2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、一般公共预算“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

、部门整体支出绩效目标申报表

、单位项目支出绩效目标申报表  

、重点项目支出绩效目标申报表


第一部分:

赫山区笔架山乡人民政府2021年部门预算说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

笔架山乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区笔架山乡笔架山村。本单位主要职责:

1.承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作,督促检查有关工作的落实。

2.加强乡级财政的监管和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

3.负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作;协调与发展经济相关的其他工作。

4.承担各种自然灾害应对预案的建立健全;负责计划生育工作的综合管理。

5.主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

6.承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

7.完成上级政府办交代的其他事项。

(二)机构设置

笔架山乡政府内设站办所12个:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

2021年赫山区笔架山乡人民政府部门预算编制只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围只有笔架山乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只有本级预算,收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括资金监督,面向全乡分配的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数2628.52万元,其中一般公共预算拨款为1329.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入1276.88万元,上级补助收入22万元,上年结转0万元。收入较去年减少44.74万元,减少1.67%,主要原因是物价的上涨及工作人员乡镇补贴的提高。

(二)支出预算:2021年年初预算数2628.52万元,其中,一般公共服务支出2364.94万元,社会保障支出124.96万元,医疗卫生与计划生育支出77.12万元,住房保障支出61.5万元。支出较去年减少44.74万元,减少1.67%,主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1329.64万元,较去年增加39.04万元,主要原因是物价的上涨及工作人员乡镇补贴的提高。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为957.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

(二)项目支出:2021年年初预算数为371.66万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:信访维稳8万,主要用于接访经费8万元;专项补助29万元,主要用于乡村小型专项补助;社区惠民资金1万元,主要用于社区惠民开支;农村综合改革转移支付16.37万元,主要用于村上转移支付;安全生产监管经费4万元,主要用于乡村安全生产;社区经费18万元,主要用于社区开支;农村清洁工程17.05万元,主要用于农村清洁工程;村级组织运转经费183.67万元,运转经费等;其他项目86.57万元,主要用于政府的其他项目支出。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年无政府基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款74.83万元,比2020年预算增长0.39万元,增长0.52%。主要原因是物价上涨。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为42万元,其中一般公共预算拨款预算23万元,其他资金预算19万元。公务接待费30万元,比去年增加(减少)0万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费12万元,比去年增加(减少)0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算23万元,具体为公务接待费15万元,比去年增加(减少)0万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费8万元,比去年增加(减少)0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算5万元,拟召开3次会议,人数1000人次,内容为采购办举行会议费;培训费预算0.5万元,拟开展1次培训,人数50人,内容为各村站所会计业务培训会。

(四)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况

本部门车辆合计2台,都是公务用车,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。

(六)预算绩效目标情况

2021年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标2628.52万元,其中:基本支出2234.86万元,项目支出393.66万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1329.64万元。

(七)重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

赫山区笔架山乡人民政府2021年部门预算表格

 

一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
  八、政府性基金预算支出情况表
  九、一般公共预算“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

、部门整体支出绩效目标申报表

、单位项目支出绩效目标申报表  

、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区笔架山乡人民政府部门预算表格”。

附件:赫山区笔架山乡人民政府2021年部门预算表.xls

 

 

益阳市赫山区笔架山乡人民政府

2021年1月13日

扫一扫在手机打开当前页