益阳市赫山区鱼形山街道办事处2026年部门预算公开

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索引号: 4309030009/2026-2145958 发布机构: 鱼形山街道 发文日期: 2026-01-14 15:40
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站

 

          

 

 

 

 

益阳市赫山鱼形山街道办事处

2026部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一部门一般公共预算基本支出表(纵向)

9.部门一般公共预算基本支出表(横向)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 部门预算说明

 

    一、部门基本情况

(一)职能职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和村(社区)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2.统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关法规政策。

4.实施综合管理。负责对区级部门派驻机构负责人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作。承担街道生态环境保护、物业监管相关工作职责。

5.维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定。

6.监督专业管理。管理街道综合行政执法队伍,对辖区内各专业执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(社区)村(居)民等力量参与社会治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

8.指导社区自治。指导村(社区)村(居)委会建设,健全村(社区)自治平台,组织驻区单位和村(社区)村(居)民参与村(社区)建设和管理。

9.完成区委、区人民政府交办的其他任务

(二)机构设置

益阳市赫山区鱼形山街道办事处内设机构5个,分别为:党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。

益阳市赫山区鱼形山街道办事处事业单位设置5个,分别为农业综合服务中心、自然资源和村镇建设服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区鱼形山街道办事处没有其他二级预算单位。因此纳入2026年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区鱼形山街道办事处。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年本部门收入预算1591.13万元,其中一般公共预算拨款收入1540.96万元其他收入50.17万元。收入较去年预算数增加119.82万元,主要原因是:在职人员人数增加,且鱼形山村和石新桥村未纳入2025年度预算,2026年起纳入年度预算。

(二)支出预算2026年本部门支出预算1591.13万元,其中一般公共服务支出1071.3万元,社会保障和就业支出167.99万元,卫生健康支出53.26万元,农林水支出26万元,城乡社区支出186万元,住房保障支出86.57万元2026年部门预算支出较去年增加119.84万元其中:基本支出1183.33万,较去年增加123.84万元,项目支出407.8万元,较去年减少4万元。主要原因是:在职人数增加,人员类支出增加,项目支出中机构改革过渡期费用2026年减少,社区运转及村级运转预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1540.96万元,其中一般公共服务支出1071.3万元,69.52%;社会保障和就业支出117.82万元,占7.65%;卫生健康支出53.26万元,3.45%;住房保障支出86.57万元5.62%,农林水支出26万元1.69%,城乡社区支出186万元,占12.07%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门一般公共预算拨款基本支出预算数为1133.16万元,主要是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴纳、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门一般公共预算拨款项目支出预算数为407.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:社区经费143万元、社区惠民资金43万元,村级运转经费26万元,主要用于保障下辖55个社区的正常运转,其中村干部报酬纳入区组织部预算,不在此列预算;街道事务开展经费50万元、信访维稳经费10万元、人大代表活动经费1.8万元、人大代表联络站工作经费2万元、党建经费2万元等共65.8万元,用于保障相关部门开展相关业务工作;民生实事票决专项工作经费30万元,用于其他费用支出;办公用房租金40万元,用于街道租用办公场所支出;机构改革过渡期经费60万元,用于体制划转过程中各项支出。

五、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年度本部门国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算138.52万元,比2026预算增加3.581万元,增加2.65%,原因是在职人数增加。

2026本部门“三公”经费预算数为8.5万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2026“三公”经费预算2025年预算减少1.5万元,主要原因:单位从紧预算,压缩开支。

(三)一般性支出情况

2026年本部门会议费预算0万元;培训费预算0 拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元

政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额0万元。

国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至202512月底,本部门共有公务用车3辆,在编2辆。其中机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

预算绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额1591.13万元,包括:基本支出1183.33万元,项目支出407.8万元具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

5.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十五、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十六、一般公共预算“三公”经费支出表

十七、政府性基金预算支出表

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十九、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

二十、国有资本经营预算支出表

二十一、财政专户管理资金预算支出表

二十二、专项资金预算汇总表

二十三、项目支出绩效目标表

二十四、整体支出绩效目标表

 

 附件:719001__益阳市赫山区鱼形山街道办事处部门预算公开表 (1).xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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