索引号: | 4309030009/2021-1416068 | 发布机构: | 赫山区信访局 | 发文日期: | 2021-06-30 16:05 |
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信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
2020年赫山区信访局
部门整体支出绩效评价报告
根据赫山区财政局的统一安排,按照相关文件精神,我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,自评得分为93分,现将有关情况报告如下:
一、基本情况
赫山区信访局为行政机关,根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室4个,一个二级机构,行政编制7人,全额拨款事业编制4名。内设股室分别为办公室、处信办案室、复查复核室、网络信访室 。所属二级机构:赫山区人民来访接待中心,正股级公益一类事业单位,
本单位的主要职责是:
1、受理本区和上级机关交办的来信来访问题,向区属各乡镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检查。
2、定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题,及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。
3、根据领导的指示和交办意见,直接调查处理或督促指导责任单位处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。
4、受区委、区政府委托,牵头或协助有关职能部门调查处理区内的各类社会矛盾纠纷。
5、拟制全区有关信访工作的行政规范性文件,部署检查考核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作,加强信访办理政策业务指导。
6、负责全区“互联网+信访”工作,指导、督促各乡镇(街道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。
7、负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审查工作。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门整体支出情况
1、2020年部门决算收入是425万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,其中一般公共服务为397万元,占总收入比率为93.41%;科学技术8万元,占总收入比率为1.88%;社会保障和就业8万元,占总收入比率为1.88%;卫生健康支出7万元,占总收入比率为1.65%;住房保障5万元,占总收入比率为1.18%。比去年增加33万元,增长8.42%。
2、2020年部门决算支出是451万元,其中一般公共服务为423万元,占总支出比率为93.79%;科学技术8万元,占总收入比率为1.77%;社会保障和就业8万元,占总收入比率为1.77%;卫生健康支出7万元,占总收入比率为1.56%;住房保障5万元,占总收入比率为1.11%。比去年增加91万元,增长25.27%。
3、年末结余175万元。
认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。2020年度,“三公”经费财政拨款支出决算0.88万元,其中:公务接待费决算0.88万元,与2019年持平。
三、部门整体支出绩效目标主要是:
1:通过与当事人及相关部门沟通协调,及时化解矛盾。
2:化解矛盾,维护一方稳定。
在区财政局的指导和本局全体工作人员的共同努力下,我们做到了及时准确地办理信访业务,管理和使用信访经费,严格控制三公经费,完善内部管理制度,加强资金使用管理。
四、下一步工作打算
1、加强学习,提高思想认识。根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(益赫政发〔2016〕12号)、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘政发〔2019〕10号)和财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关文件精神。进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益.
2、细化指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
3、严格管理,控制“三公”经费和公用经费支出。严格落实上级要求,切实加强“三公”经费管理,严格按照规定开支有关经费,确保单位“三公”经费只减不增。
4、规范财务运行,加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,在资金支付管理方面,严格按照规定程序向财政部门申请用款,在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度,建立内部控制机制,资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度,加强对资金使用环节的监督。