索引号: | 4309030009/2023-1707343 | 发布机构: | 赫山区信访局 | 发文日期: | 2023-01-10 12:09 |
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信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
赫山区信访局2023年部门预算公开
目 录
第一部分:赫山区信访局2023年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:赫山区信访局2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表(按部门经济科目)
4、部门支出总表(按政府预算科目)
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
8、一般公共预算基本支出情况表(横向)
9、政府性基金预算支出情况表(按部门经济科目)
10、政府性基金预算支出情况表(按政府预算科目)
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购预算表
第一部分:
赫山区信访局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
认真贯彻落实党中央的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委关于新时期信访工作的要求,在履行职责过程中坚持和加强党对区信访局工作的集中统一领导,坚持为群众服务理念,当好政府与群众的桥梁组带纽带,全心全意为人民群众解决实际困难。主要职责:1、受理本区和上级机关交办的来信来访问题,向区属各乡镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检查。2、定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题,及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。 3、根据领导的指示和交办意见,直接调查处理或督促指导责任单位处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。4、受区委、区政府委托,牵头或协助有关职能部门调查处理区内的各类社会矛盾纠纷。5、拟制全区有关信访工作的行政规范性文件,部署检查考核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作,加强信访办理政策业务指导。6、负责全区“互联网+信访”工作,指导、督促各乡镇(街道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。
7、负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审查工作。8、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室4个,一个二级机构。
内设股室分别为办公室、处信办案室、复查复核室、网络信访室
所属二级机构:赫山区人民来访接待中心,正股级公益一类事业单位,全额拨款事业编制4名。
二、部门预算编制范围
2023年赫山区信访局部门预算编制范围包括:
1、益阳市赫山区信访局部门本级
2、益阳市赫山区人民来访接待中心(二级机构)
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
(1收入预算:2023年年初预算数152.21万元,其中一般公共预算拨款为146.49 万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入 5.72万元,主要为职业年金虚帐部分,上年结转 0 万元。收入预算比上年增加8.47万元,其中一般公共预算拨款增加为25.64万元,其他收入减少8.7万元,主要是新增人员经费。
(二)支出预算:2023年年初预算数152.21万元,其中,一般公共服务支出118.99万元,社会保障支出17.16万元,卫生健康支出7.81万元,住房保障支出8.25万元。支出预算比去年增加8.47万元,其中基本支出增加8.47万元,主要是新增了人员支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入146.49万元,较去年增加17.17万元,主要原因是一般公共预算服务支出预算增加16.48万元,社会保障和就业支出预算增加0.81万元,卫生健康支出预算减少0.7万元,住房保障支出预算增加0.58万元。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为128.79万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2023年年初预算数为17.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:信访办案及业务费50000元,主要用于信访办案方面;挂职干部工作经费10000元,主要用于挂职干部方面;接访费50000元,主要用于信访接待方面;网络费7000元,主要用于网络维护方面;联系会议办公室40000元,主要用于会议支出方面;党建经费20000元,主要用于单位基层党组织开展党建活动。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.36万元,比2022年预算13.88万元增加0.48万元,增长3.468%。主要原因是增加了车改补助与办公费支出。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为1万元,其中一般公共预算拨款预算1万元。1、公务接待费1万元,与去年持平;2、公务用车购置费0万元,与去年持平;3、公务用车运行维护费0万元,比去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算 1万元,具体为公务接待费1万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2023年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区信访局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标152.21万元,其中:基本支出134.51万元,项目支出17.7万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款146.49万元。
2023年本部门无单位项目支出绩效目标。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
赫山区信访局2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表(按部门经济科目)
4、部门支出总表(按政府预算科目)
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
8、一般公共预算基本支出情况表(横向)
9、政府性基金预算支出情况表(按部门经济科目)
10、政府性基金预算支出情况表(按政府预算科目)
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购预算表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2023年赫山区信访局部门预算表格”。
益阳市赫山区信访局
2023年1月10日