赫山区信访局2025年部门预算说明

信息来源:信访局 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】
索引号: 4309030009/2025-2067295 发布机构: 赫山区信访局 发文日期: 2025-05-23 16:54
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站

赫山区信访局2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  认真贯彻落实党中央的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委关于新时期信访工作的要求,在履行职责过程中坚持和加强党对区信访局工作的集中统一领导,坚持为群众服务理念,当好政府与群众的桥梁组带纽带,全心全意为人民群众解决实际困难。

  主要职责:

  1、受理本区和上级机关交办的来信来访问题,向区属各乡镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检查。

  2、定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题,及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。

  3、根据领导的指示和交办意见,直接调查处理或督促指导责任单位处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。

  4、受区委、区政府委托,牵头或协助有关职能部门调查处理区内的各类社会矛盾纠纷。

  5、拟制全区有关信访工作的行政规范性文件,部署检查考核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作,加强信访办理政策业务指导。

  6、负责全区“互联网+信访”工作,指导、督促各乡镇(街道、园区)及区直各单位信访系统案件办理。

  7、负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审查工作。

  8、完成区委、区政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

  根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室4个,一个二级机构。

  内设股室分别为办公室、处信办案室、复查复核室、网络信访室

  所属二级机构:赫山区人民来访接待中心,正股级公益一类事业单位,全额拨款事业编制4名。

  二、部门预算单位构成

  2025年赫山区信访局部门预算编制范围包括:

  1、益阳市赫山区信访局部门本级

  2、益阳市赫山区人民来访接待中心(二级机构)

  三、部门收支总体情况

  2025年部门预算包括本级预算和所属单位二级机构预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算:

  2025年年初预算数232.27,收入预算比上年增加82.18万元,其中一般公共预算拨款为225.13万元,收入预算比上年增加80.73万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入7.14万元(主要为单位职业年金,记虚帐),比上年增加1.44万元,上年结转0万元。收入较去年增加82.18万元,主要原因2025年公用经费由原来每人每年0.54万元提高到每人每年1万元,另外根据工作实际需要提高了信访维稳.信访接待以及信访接访等工作经费支出。

  (二)支出预算:

  2025年年初预算数232.27万元,其中,一般公共服务支出191.18万元,社会保障支出21.42万元,卫生健康支出7.47万元,住房保障支出12.2万元。支出预算比去年增加82.18万元,主要是2025年公用经费由原来每人每年0.54万元提高到1万元每人每年,另外根据工作实际需要提高了信访维稳.信访接待以及信访接访等工作。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款收入225.13万元,其中一般公共预算服务支出预算191.18万元,社会保障和就业支出预算14.28万元,卫生健康支出预算7.47万元,住房保障支出预算12.2万元。

  具体情况安排如下:

  (一)基本支出:2025年年初预算数为163.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

  (二)项目支出:2025年年初预算数为62万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:信访维稳(含信访接待,接访工作经费)60万元,主要用于信访维稳,信访接待,信访接访等方面工作支出;党建经费2万元,主要用于单位基层党组织开展党建活动。

  五、政府性基金预算支出

  2025年政府性基金预算支出为0万元

  六、国有资本经营预算支出

  2025年国有资本经营预算支出为0万元

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.55万元,比2024年预算14.34万元增加9.21万元,增长22.55%。增长原因主要是2025年公用经费由原来每人每年0.54万元提高到1万元每人每年。

  (二)“三公”经费预算

  2025年“三公”经费当年预算数为0万元。1、公务接待费0万元,去年预算1万元但无公函等相关接待支出、公务用车购置费0万元,与去年持平;3、公务用车运行维护费0万元,比去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

  “三公”经费一般预算拨款预算 0万元,具体为公务接待费0万元,去年预算1万元但无公函等相关接待支出,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

  (三)一般性支出情况

  2025 年本部门会议费预算0.5万元;培训费预算0.5 万元;未计划举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  2025年政府采购预算0万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

  截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年拟新增配置公务用车0辆0;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标情况

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额232.27万元,其中:基本支出170.27万元,项目支出62万元,具体绩效目标详见报表。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

扫一扫在手机打开当前页