| 索引号: | 4309030009/2026-2146200 | 发布机构: | 赫山区信访局 | 发文日期: | 2026-01-16 15:17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
赫山区信访局2026年部门预算公开
目 录
第一部分:赫山区信访局2026年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分:赫山区信访局2026年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.部门一般公共预算基本支出表(纵向)
9.部门一般公共预算基本支出表(横向)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.其他项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:
赫山区信访局2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
认真贯彻落实党中央的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委关于新时期信访工作的要求,在履行职责过程中坚持和加强党对区信访局工作的集中统一领导,坚持为群众服务理念,当好政府与群众的桥梁组带纽带,全心全意为人民群众解决实际困难。
主要职责:
1、受理本区和上级机关交办的来信来访问题,向区属各乡镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检查。
2、定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题,及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。
3、根据领导的指示和交办意见,直接调查处理或督促指导责任单位处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。
4、受区委、区政府委托,牵头或协助有关职能部门调查处理区内的各类社会矛盾纠纷。
5、拟制全区有关信访工作的行政规范性文件,部署检查考核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作,加强信访办理政策业务指导。
6、负责全区信访工作法治化工作,指导、督促各乡镇(街道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。
7、负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审查工作。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室4个,一个二级机构。
内设股室分别为办公室、处信办案室、复查复核室、网络信访室
所属二级机构:赫山区人民来访接待中心,正股级公益一类事业单位,全额拨款事业编制4名。
二、部门预算单位构成
2026年赫山区信访局部门预算编制范围包括:
1、益阳市赫山区信访局部门本级
2、益阳市赫山区人民来访接待中心(二级机构)
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本级预算和所属单位二级机构预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:
2026年年初预算数245.47,收入预算比上年增加13.2万元,其中一般公共预算拨款为237.78万元,收入预算比上年增加12.65万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入7.69万元(主要为单位职业年金,记虚帐),比上年增加0.55万元,上年结转0万元。收入较去年增加12.65万元,主要原因2026年人员工资调增。
(二)支出预算:
2026年年初预算数245.47万元,其中,一般公共服务支出198.73万元,社会保障支出25.67万元,卫生健康支出8.03万元,住房保障支出13.04万元。支出预算比去年增加12.65万元,主要原因2026年人员工资调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款收入237.78万元,其中一般公共预算服务支出预算198.73万元,社会保障和就业支出预算17.98万元,卫生健康支出预算8.03万元,住房保障支出预算13.04万元。
具体情况安排如下:
(一)基本支出:2026年年初预算数为175.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2025年年初预算数为62万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:信访维稳(含信访接待,接访工作经费)62万元,主要用于信访维稳,信访接待,信访接访等方面工作支出;党建经费2万元,主要用于单位基层党组织开展党建活动。
五、政府性基金预算支出
2026年政府性基金预算支出为0万元
六、国有资本经营预算支出
2026年国有资本经营预算支出为0万元
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.77万元,比2025年预算23.55万元增加0.22万元,增长0.93%。与上年基本持平。
(二)“三公”经费预算
2026年“三公”经费当年预算数为0万元。1、公务接待费0万元,去年预算1万元但无公函等相关接待支出、公务用车购置费0万元,与去年持平;3、公务用车运行维护费0万元,比去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算 0万元,具体为公务接待费0万元,去年预算0万元但无公函等相关接待支出,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)一般性支出情况
2026 年本部门会议费预算0万元;培训费预算0 万元;未计划举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2026年政府采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆0;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额245.47万元,其中:基本支出183.47万元,项目支出62万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
赫山区信访局2026年部门预算表格