| 索引号: | 4309030009/2025-2090458 | 发布机构: | 赫山区人社局 | 发文日期: | 2025-08-27 10:44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
2024年度
益阳市赫山区劳动就业服务中心部门决算
目录
第一部分 劳动就业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
劳动就业服务中心概况
一、部门职责
益阳市赫山区劳动就业服务中心归口益阳市赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级参管差额拨款事业单位,负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。
(一)负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核工作方案。
(二)指导全区劳动就业服务工作;指导乡镇、街道和社区就业服务工作。
(三)负责全区就业和再就业工作。根据《中华人民共和国就业促进法》承担我区公共就业服务工作。审核确认享受社会保险补贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督查。
(四)负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。
(五)负责办好赫山区就业培训中心,并指导企业就业前技能、 岗位技能提升培训等工作,负责农民工技能培训、贫困家庭“两后生”技能培训、失业人员培训、创业培训工作,负责《职业培训证书》和《创业培训合格证书》核发工作。
(六)负责全区《就业失业登记证》复核、发证。开发社区就业岗位,发布社区就业信息,提供政策咨询和职业指导;组织开展职业介绍等具体服务工作。
(七)承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及上报工作。
(八)承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴管理工作
(九)负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作;负责全区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。
(十)负责全区失业人员登记、调查、统计工作
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。益阳市赫山区劳动就业服务中心单位内设机构包括:综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股4个股室。
(二)决算单位构成。益阳市赫山区劳动就业服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成只有益阳市赫山区劳动就业服务中心本级。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:益阳市赫山区劳动就业服务中心 单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
332.31 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
324.09 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
3.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
4.76 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、 国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
697.07 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1029.38 |
本年支出合计 |
57 |
1029.38 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
|
总计 |
60 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门: 益阳市赫山区劳动就业服务中心 单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1029.38 |
332.31 |
|
|
|
|
697.07 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
288.91 |
288.91 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.68 |
33.68 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
697.07 |
|
|
|
|
|
697.07 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:益阳市赫山区劳动就业服务中心 单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1029.38 |
458.03 |
571.35 |
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
288.91 |
288.91 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.68 |
33.68 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
697.07 |
125.72 |
571.35 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:益阳市赫山区劳动就业服务中心 单位:万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
332.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
324.09 |
324.09 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、 国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
332.31 |
本年支出合计 |
59 |
332.31 |
332.31 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
332.31 |
总计 |
64 |
332.31 |
332.31 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:益阳市赫山区劳动就业服务中心 公开05表
单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
332.31 |
332.31 |
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
288.91 |
288.91 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.50 |
1.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.68 |
33.68 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.45 |
3.45 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:益阳市赫山区劳动就业服务中心 公开06表
单位:万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
330.81 |
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
59.18 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
69.89 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
40.12 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.12 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.76 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.96 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
47.53 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.50 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
1.50 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
332.31 |
公用经费合计 |
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:益阳市赫山区劳动就业服务中心 单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:益阳市赫山区劳动就业服务中心 单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:益阳市赫山区劳动就业服务中心 单位:万元
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明:我单位没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1029.38万元。与上年相比,减少275.78万元,降低26.79%,主要是因为2024年就业专项资金发放减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1029.38万元,其中:财政拨款收入332.31万元,占32.28%;其他收入697.07万元,占67.72%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1029.38万元,其中:基本支出458.03万元,占44.49%;项目支出571.35万元,占55.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计332.31万元,与上年相比,增加9.23万元,增长2.78%,主要是因为财政增加了部门预算资金的拨入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出332.31万元,占本年支出合计的32.28%,与上年相比,财政拨款支出增加9.23万元,增长2.78%,主要是因为财政增加了部门预算资金的拨入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出332.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出324.09万元,占97.52%;卫生健康支出3.45万元,占0.1%;住房保障支出4.76万元,占1.43%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为268.43万元,支出决算数为332.31万元,完成年初预算的123.79%,其中:1、社会保障和就业支出(类)就业管理事务,年初预算为268.43万元,支出决算为332.31万元,完成年初预算的123.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数大于年初预算数的主要原因是增加2名全额编制人员的工资、绩效及人员经费支出的增加。2、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数持平的主要原因是财政未安排项目预算资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出332.31万元,其中:人员经费332.31万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费电费、邮电费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,2024年本部门未开展因公出国(境)活动。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,2024年本部门未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,2024年本部门无公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2024年度本部门机关运行经费支出0万元。
十、一般性支出情况说明
2024年度本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上通用设备0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。
1、绩效自评开展情况。
通过学习《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》(益赫财绩〔2025〕1号)的文件精神,我单位成立了以中心主任为组长,各股室股长为组员的预算绩效管理领导小组,确保了绩效考核工作的顺利完成。通过内部学习,增强了对预算绩效管理认识,抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,加强过程监控。对资金认真核查,从而发现问题及时反馈并改进,加强评价结果与项目资金的衔接与安排。在以上基础上形成自评报告。
2、部门评价开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评工作。涉及一般公共预算支出332.31万元,政府性基金预算支出0万元。对照部门整体支出绩效评价指标表,基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查,对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评,进一步加强了制度建设,并完善了预算绩效管理体制,加强了经费支出的管理,严控了财政专项资金的管理,进一步规范了预算进度支付费用的程序,加强了“三公” 经费、的控制,各项经费支出都严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行,并按要求在赫山区人民政府信息网上公开了部门预决算、“三公”经费支出情况和绩效自评报告,做到了信息公开透明。
(二)评价结果应用情况。总体自我评价是:财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。就业是民生之本。在稳就业过程中,进一步发挥创业带动就业、稳定就业、提升质量的重要作用,加大创业扶持力度,促进创业带动就业。项目资金均已落实到位,社会保险补贴发放、求职创业补贴发放、职业培训补贴发放全部达到准确率100%,就业服务工作目标任务超额完成,各项绩效自评结果均为优秀。整体绩效自评分93.56,为“优”等级,服务群众满意度达95%以上。
赫山区就业中心2024年度部门整体支出绩效评价报告于2025年5月30在赫山区人民政府信息网上公示。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用
第五部分附件
2024年度赫山区劳动就业服务中心
整体支出绩效自评报告
单位名称:益阳市赫山区劳动就业服务中心
2024年度赫山区劳动就业服务中心
部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
我单位隶属于益阳市赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级差管差额拨款事业单位,负责全区就业培训和再就业服务工作、全区失业保险工作及劳服企业和社区就业工作的具体经办机构。中心设有综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股4个股室。内设主任1名,副主任2名,股室长4名。2024年年末在岗在职人员31人,全额编制10人(其中行政编制1人),差额编制6人,自收自支15人(其中退役安置人员10人),离退休人员10人。
二、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算支出完成332.31万元,其中基本支出(就业管理事务支出332.31万元)、项目支出(其他就业补助支出0万元),年末非财政拨款结余0万元。
(一) 基本支出情况
1、2024年基本支出332.31万元,主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出及各项社保的缴纳。
“三公”经费情况
2、2024年“三公”经费0万元,因公出(国)境费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,车已经调配。国内公务接待费0万元,较上年有所增长,我单位严格按照公务接待规定,把推进厉行节约、反对浪费、规范话、程序话,对每一笔费用支出都严格把控,严格按照财务审批程序执行财务报销制度。
3、预决算公开情况
部门决算和部门预算编报通过区财政局审核批示,下达文件后,按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示,增强了预决算执行情况的透明度。
4、资产管理情况
2024年新增资产0万元。本着“厉行节约、物尽其用”的原则,单位严格根据国有资产管理的有关规定,组织并实施本单位的国有资产管理工作。
固定资产的购置由各相关股室根据实际需要提出申请购置计划,按程序办理采购手续,凡纳入政府采购目录、达到规定标准的采购项目,按照政府采购的规定进行;资产的处置报废报审,按照国家规定的审批程序办理,确保资产的安全高效,防止资产流失。
5、内部管理制度建设情况
内部管理制度建设情况:成立了内控工作领导小组,建立了内部控制管理制度。在内控管理方面,严格执行有关法律法规、财经制度,完善业务操作流程,坚持“先预算、后支出”,统筹安排使用各项资金,确保各项工作的顺利开展。
2024年按照区财政局要求开展了内部控制基础性评价工作,进一步完善了内部控制体系。
(二)项目支出情况
2024年项目支出0万元,主要用于其他支出就业补助资金支出,以及专项业务工作经费支出。
其他支出就业补助资金支出0万元,主要用于就业创业服务补助、就业困难人员管理服务费、就业信息与统计监测补贴、就业见习补贴、创新创业大赛服务活动费以及大型专项服务活动费。
1、就业服务工作方面。全区城镇新增就业7388人,完成年度目标任务的123.1%;帮助下岗失业人员实现再就业4285人,完成年度目标任务的126%;帮助“4050”等就业困难人员实现就业1182人,完成年度目标任务的109.4%。新增农村劳动力转移就业3195人,完成年度目标任务的114.7%。截止11月底,全区脱贫劳动力总人数16752人,已就业人数14982人。城镇调查失业率控制在5.5%以内。
2、创新创业工作方面。全年创业担保贴息贷款完成3200万元。全区完成创业培训15期,培训学员491人,完成年任务的104.5%。今年完成了两个市级创业孵化基地复评初审;一个区级创业孵化基地的认定。
3、失业保险工作方面。全区失业保险征缴基金收入847.75万元。稳定失业保险参保总人数29323人,完成年度目标任务的101.1%。全年发放失业保险金332.52万元,发放失业保险稳岗补贴2215571元。发放失业保险一次性补助金25800元,发放技能提升补贴31500元。
4、职业培训工作方面。全区完成各类补贴性职业培训1545人,完成目标任务的102%。其中完成技能培训22期,培训人数1054人,完成年任务的100%;完成创业培训15期,培训学员491人,完成年任务的104.5%。
三、政府性基金预算支出情况
2024年我单位无政府基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年我单位无国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年我单位无社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
根据上级文件要求,我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严格遵守各项规章制度,所有就业工作都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在就业专项支出上,我们专款专用,按工作实施计划情况进行资金拨付。落实市、区下达的全年工作目标任务和重点民生工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
(一)绩效评价目的
为了进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,为切实提高资金使用效益,强化预算支出的责任效率,从而促进我区的劳动就业服务工作。
(二)绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,组织实施和分析评价,采取座谈等方式听取情况,对照自评方案进行布署,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评且进行分析。在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
绩效自评小组将自评情况、结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标进行评分,将确定部门整体支出和项目绩效的数据及相关佐证资料进行分类归档,有效索引,开展相关绩效自评工作,得出绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评报告。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。
总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果。
(二) 部门职责履行情况
1、多渠道助推就业稳岗。今年我区抓住春节前后劳动者换岗流动高峰期和企业复工复产关键期,举办了2024年“春风行动”系列招聘活动,全力帮助企业招工,帮助我区高校毕业生、农民工等重点群体就业,进一步稳定就业形势。
2、落实就业优先政策,扎实做好高校毕业生实名制就业服务工作。高校毕业生回乡就业创业人数达1354人,均已分到各社区、各村进行核对,跟踪回访率、就业服务率均达100%。
3、上下齐心,精准施策,保障重点人群就业。截止11月底,开展重点人群“311”就业服务55992人次,服务人数8018人,我区有脱贫劳动力总量16752人,其中脱贫劳动力就业14982人,就业服务率89.43%。全面加强大学生就业观念引导,拓展脱贫劳动力就业渠道,做实做细城镇困难人员就业服务,强化兜底禁捕退捕渔民就业保障,助力重点人群就业;建设就业帮扶车间,按照“打造提升、联合创建、订单组建”等方式在困难村、易地扶贫搬迁安置点、工业园区等地建设就业帮扶车间,今年我区建立就业扶贫车间数54家,吸纳脱贫劳动力就业946人,开发就业岗位641个。我区退捕禁捕渔民核定总人数401人,需转产就业296人,已转产就业296人,就业率100%,其就业形式:在家务农24人,企业吸纳111人,自主创业56人,灵活就业94人,公益性岗位安置10人,其他形式就业1人。
4、积极创新,完善基层公共就业服务平台,推进我区充分就业社区和公共就业社区建设工作。我区已对65个社区、142个行政村共计207个基层平台在系统里经办了业务,并已对基层平台工作人员进行了业务培训。截止11月28日,“311”就业服务覆盖7325人,服务次数53255次。
5、继续加强零工市场建设。我区在16个乡镇、街道和207个村、社区开设了零工市场服务窗口,通过村、社区的企业(门店)群收集和发布各类临时岗位招聘信息。截止11月底,服务企业355个,提供零工岗位数2081个,服务人次45180人。
6、积极落实惠民政策,进一步促进创业担保贴息贷款工作。截止11月底,创业担保贷款已为符合条件的个体户40笔、合伙企业以及小微企业发放6笔,发放总金额为3200万元,带动就业907人。
7、加强工作指导,加大创业孵化基地建设。2024年我区总结推广典型经验,继续推进孵化基地建设,发挥创业带动就业的倍增效应。
8、大力加强创业培训,以赛促学提技能。2024年由益阳湘穗职业培训学校和益阳市卫生职业技术学校两所创业培训定点学校开展创业培训班15个,共计培训学员491人次,开展“SYB”“创办你的企业”创业培训、“乡村领雁”创业培训、网络创业培训等创业培训课程。开展了1期乡村领雁创业培训班,共计培训学员31人。
9、创新机制、多措并举,全力推进失业保险扩面工作。一是加强政策宣传与普及。开展失业保险宣传活动,通过“失业保险政策进园区”、“失业保险政策进社区”、举办政策宣讲会、发放宣传资料,广泛宣传失业保险政策,提高公众对失业保险的认知度和了解程度,增强企业与职工的参保意识。二是优化办事流程。加强窗口服务管理,全面提高失业保险参保服务和管理水平,指导参保单位通过网厅办理失业保险各项业务,提高办事群众的满意度。三是加强部门协作。通过已参社保人员数据,对未参失业保险的企业进行电话沟通,提高参保信息的准确性,为失业保险参保扩面提供有力支持。截止11月底,稳定失业保险参保总人数29323人,完成目标任务的101.1%。为331家企业发放稳岗补贴221.56万元惠及职工9459人;为18家企业发放一次性扩岗补助2.58万元,惠及职工19人;为失业职工2312人次发放失业金332.51万元;为2270人次缴纳职工医疗保险97.31万元;为符合条件的20人次发放技能提升补贴30150元。
10、加强领导,提早谋划。我局领导对职业技能培训工作非常重视,每年年初召开专题会议,进行研究部署,要求各培训机构严格按照有关文件精神,认真确定培训专业,选聘专业教师,明确专人组织和负责制定培训计划,科学设置培训课程,确保理论及实操课时达标。
七、存在的问题及原因分析
(一)资金使用效益有待进一步提高。预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划。
(二)在实际经费列支中,未严格按照预算科目及专项项目进行列支。进一步细化收支项目,按时按进度支出。
(三)财政资金缺口较大。由于单位编制的性质,单位人员经费的差距非常大,请财政根据就业管理事业发展的要求和我单位实际情况,着情提高年初部门预算安排。
(四)固定资产管理有待改进。目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强,对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接,导致信息滞后,未能及时在资产管理系统中反应,导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际情况。资产清查清理不够及时。部分资产因购置年份早、使用年限长,闲置及已经损坏而无法使用情况,都未及时提申请报废,因此造成账面资产与实际资产存在差异。
八、下一步改进措施
(一)细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,提高预算编制科学性和合理性,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性,强化预算执行的严肃性。
(二)兼顾预算调整的灵活性。开展预算执行分析,及时掌握预算执行进度,适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批,加快消化结转结余资金。
(三)加强财务管理,严格财务审核。有费用报账支付
时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列
报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。加强财务人员的
学习培训。
(四)加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。完善制度管理,严格控制支出,严格执行中央、省、市有关文件精神。
(五)完善固定资产管理制度。切实履行好国有资产管理职责,强化职责分工,定期清查盘点资产,对状态发生变动的资产,及时在资产系统中更新,确保账账、账实一致。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位积极应用绩效评价结果,将其与预算安排挂钩,根据上年度整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况调整预算,同时按照统一要求在单位网站上向社会公开了部门预算、决算及其他相关信息。我单位的自评结果为优,也将在财政预决算公开栏进行公开,自觉接受社会监督。
具体的绩效自评结果拟应用和公开情况可能因组织、项目或地区的不同有所差异,这需要根据实际情况和相关规定来确定。在实际操作中,确保自评结果的真实情、准确性和透明度,以发挥绩效自评的作用,提高资金使用效益和公共服务质量。
十、其他需要说明的情况(无)
附件:
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
附件1:
2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
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财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2024年实际在职人数 |
控制率 |
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15 |
31 |
206.67% |
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经费控制情况(万元) |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
2024年决算数 |
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三公经费 |
0 |
0 |
0 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
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其中:公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
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2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
0 |
0 |
0 |
|||
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项目支出: |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1、业务工作经费 |
0 |
0 |
0 |
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2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
…… |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、区级专项资金(一个专项一行) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
…… |
0 |
0 |
0 |
|||
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公用经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
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其中:办公费 |
0 |
0 |
0 |
|||
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水费、电费、差旅费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
会议费、培训费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
—— |
—— |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
—— |
—— |
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
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|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
设法进行成本控制,按照预算法及相关文件精神严格把控各项支出。 |
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填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件2:
2024年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门、单位名称 |
益阳市赫山区劳动就业服务中心 |
|||||||
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年度预算申请(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
268.43 |
388.17 |
332.31 |
10 |
85.60% |
8.56 |
||
|
按收入性质分: |
按支出性质分: |
|||||||
|
其中:一般公共预算:332.31 |
其中:基本支出:332.31 |
|||||||
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政府性基金拨款:0.00 |
项目支出:0.00 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款:0.00 |
|
|||||||
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其他资金:0.00 |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、积极完成省市下达各项重点民生实事任务。 2、积极做好并落实全区就业及再就业各项指标工作任务。 3、积极完成职业培训年度下达工作任务。 4、积极做好全区失业保险征缴及各项补助金的发放工作。 |
我们紧紧围绕市、区下达的全年工作目标任务和重点民生实事工作,通过全体工作人员的精诚团结,积极创新,努力做到各项目标任务的全面完成。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
自评 得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
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产出 指标 (50分) |
数量指标 |
就业服务年均人次数 |
95% |
95 |
10 |
8 |
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质量指标 |
技能培训、鉴 定和就业服务质量达标率 |
100% |
100 |
10 |
10 |
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时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
100 |
10 |
10 |
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效益 指标 (30分) |
经济效益指标 |
监督检查 |
95% |
95 |
5 |
4 |
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社会效益指标 |
提高就业 服务水平 |
稳步提升 |
稳步提升 |
10 |
8 |
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生态效益指标 |
专款专用率 |
98% |
98 |
10 |
10 |
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可持续影响 指标 |
通过就业 工作服务促进就业工作 |
稳步提升 |
稳步提升 |
5 |
5 |
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满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象工作满意率 |
95% |
95 |
10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
全年整体 绩效目标 |
268.43 |
332.31 |
10 |
10 |
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社会成本指标 |
收入、支出 完成率 |
98 |
100 |
5 |
5 |
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生态环境 成本指标 |
生态成本可控 |
98 |
98 |
5 |
5 |
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总分 |
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93.56 |
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填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: