2024年度益阳市赫山区畜牧水产事务中心部门决算

信息来源:区畜牧水产事务中心 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】
索引号: 4309030009/2025-2093667 发布机构: 赫山区畜牧水产事务中心 发文日期: 2025-09-02 09:48
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站

 

2024年度

益阳市赫山区畜牧水产事务中心部门决算


 

 

 


目录

 

第一部分赫山区畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释


第一部分

赫山区畜牧水产事务中心概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家以及省、市、区有关养殖业工作的方针政策和法律法规。

(二)负责全区养殖业生产的指导服务,承担养殖业生产技术技能培训。

(三)参与拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

(四)承担养殖业技术研究攻关,新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广;指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。

(五)组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病检测。

(六)负责资质范围内渔业船舶登记检验工作。

(七)参与畜禽屠宰管理、动物疫病处置、畜禽水产品质量安全、饲料和兽药生产经营管理、渔业资源保护及生产秩序和安全监管服务等工作。

(八)承担区农业农村局委托的有关行政职能。

(九)完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位内设机构包括:办公室、政工人事股、财务股、畜牧业技术推广站、水产技术推广站、动物疫病预防控制股。下设二级机构有:益阳市赫山区鱼类良种繁育场、益阳市赫山区畜禽良种繁育场。

(二)决算单位构成

益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳市赫山区畜牧水产事务中心本级,以及下属二级机构:益阳市赫山区鱼类良种繁育场、益阳市赫山区畜禽良种繁育场(所属二级机构未独立核算)。

 

 

 

 

 

 

 

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第二部分部门决算表

收入支出决算总表

     公开01

部门:     单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,928.46

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

116.34

八、社会保障和就业支出

38

128.36

 

9

 

九、卫生健康支出

39

30.10

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

3,631.48

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

97.00

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

41.52

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

116.34

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

4,044.80

本年支出合计

57

4,044.80

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

59

 

总计

30

4,044.80

总计

60

4,044.80

 

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

收入决算表

                  公开02

部门:               单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4,044.80

3,928.46

 

 

 

 

116.34

 

2080502

事业单位离退休

29.85

29.85

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.18

71.18

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

27.32

27.32

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

30.10

30.10

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

999.79

999.79

 

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

592.15

592.15

 

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

33.25

33.25

 

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

592.30

592.30

 

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产发展

567.29

567.29

 

 

 

 

 

 

2130135

农业生态资源保护

79.00

79.00

 

 

 

 

 

 

2130148

渔业发展

135.00

135.00

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

401.48

401.48

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

229.65

229.65

 

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

97.00

97.00

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

41.52

41.52

 

 

 

 

 

 

2299999

其他支出

116.34

 

 

 

 

 

116.34

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                公开03

部门:               单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,044.80

1,221.92

2,822.88

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

29.85

29.85

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.18

71.18

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

27.32

27.32

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

30.10

30.10

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

999.79

999.79

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

592.15

 

592.15

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

33.25

 

33.25

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

592.30

 

592.30

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

1.50

 

1.50

 

 

 

 

2130122

农业生产发展

567.29

 

567.29

 

 

 

 

2130135

农业生态资源保护

79.00

 

79.00

 

 

 

 

2130148

渔业发展

135.00

 

135.00

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

401.48

 

401.48

 

 

 

 

2130301

行政运行

0.08

0.08

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

229.65

 

229.65

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

97.00

 

97.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

41.52

41.52

 

 

 

 

 

2299999

其他支出

116.34

22.08

94.26

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:            单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3,928.46

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

128.36

128.36

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

30.10

30.10

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

3,631.48

3,631.48

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

97.00

97.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

41.52

41.52

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

 

本年收入合计

27

3,928.46

本年支出合计

59

3,928.46

3,928.46

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

 

总计

32

3,928.46

总计

64

3,928.46

3,928.46

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:公开05

单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

3,928.46

1,199.84

2,728.62

 

2080502

事业单位离退休

29.85

29.85

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.18

71.18

 

 

2080801

死亡抚恤

27.32

27.32

 

 

2101101

行政单位医疗

30.10

30.10

 

 

2130101

行政运行

999.79

999.79

 

 

2130102

一般行政管理事务

592.15

 

592.15

 

2130106

科技转化与推广服务

33.25

 

33.25

 

2130108

病虫害控制

592.30

 

592.30

 

2130109

农产品质量安全

1.50

 

1.50

 

2130122

农业生产发展

567.29

 

567.29

 

2130135

农业生态资源保护

79.00

 

79.00

 

2130148

渔业发展

135.00

 

135.00

 

2130199

其他农业农村支出

401.48

 

401.48

 

2130301

行政运行

0.08

0.08

 

 

2139999

其他农林水支出

229.65

 

229.65

 

2160299

其他商业流通事务支出

97.00

 

97.00

 

2210201

住房公积金

41.52

41.52

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

754.61

302

商品和服务支出

151.56

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

200.88

30201

  办公费

7.89

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

18.33

30202

  印刷费

6.18

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

5.83

30203

  咨询费

0.80

310

资本性支出

2.26

 

30106

  伙食补助费

4.42

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30107

  绩效工资

221.61

30205

  水费

1.08

31002

  办公设备购置

2.26

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

112.87

30206

  电费

8.21

31003

  专用设备购置

 

 

30109

  职业年金缴费

11.56

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

41.27

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

21.60

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30112

  其他社会保障缴费

51.42

30211

  差旅费

1.67

31008

  物资储备

 

 

30113

  住房公积金

64.83

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

4.27

31010

  安置补助

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

291.41

30215

  会议费

0.10

31012

  拆迁补偿

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

4.36

31013

  公务用车购置

 

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.98

31019

  其他交通工具购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30304

  抚恤金

33.62

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30305

  生活补助

153.30

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

14.11

399

其他支出

 

 

30307

  医疗费补助

9.88

30227

  委托业务费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

27.44

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

23.42

39909

  经常性赠与

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39910

  资本性赠与

 

 

30311

  代缴社会保险费

15.15

30239

  其他交通费用

27.40

39999

  其他支出

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

79.46

30240

  税金及附加费用

1.33

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

21.71

 

 

 

 

人员经费合计

1,046.03

公用经费合计

153.81

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开07

部门:        单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:   单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

 

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

财政拨款三公经费支出决算表

           公开09

部门:         单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

 

 

 

 

1.00

0.98

 

 

 

 

0.98

 

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 



第三部分

2024年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4044.8万元,与上年相比,增加6.73万元,增加0.17%。支出总计4044.8万元,与上年相比,增加6.73万元,增加0.17%。收入和支出减少的主要原因是:增加了项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4044.8万元,其中:财政拨款收入3928.46万元,占97.12%;其他收入116.34万元,占2.88%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4044.8万元,其中:基本支出1221.92万元,占30.21%;项目支出2822.88万元,占69.79%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3928.46万元,较上年增加95.78万元,增加2.5%;财政拨款支出总计3928.46万元,较上年增加95.78万元,增加2.5%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是:增加了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3928.46万元,占本年支出合计的97.12%,与上年相比,财政拨款支出增加95.78万元,增加0.25%。主要原因是增加了项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3928.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出128.36万元,占3.27%;卫生健康支出30.1万元,占0.77%;农林水支出3631.48万元,占92.44%;商品服务业等支出97万元是,占2.46%;住房保障支出41.52万元,占1.06%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为1041.17万元,支出决算为3928.46万元,完成年初预算的377.31%。其中:

1社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为27.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员死亡的抚恤

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为101.03万元,支出决算为101.03万元,决算数等于年初预算。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为30.1万元,支出决算为30.1万元,决算数等于年初预算。

4、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为870.45万元,支出决算为999.79万元,完成年初预算的114.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加差额、自收自支人员的养老金、医保金、住房公积金等人员经费以及本年度基础绩效奖。

5、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为592.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增资金。

6、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.25元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增资金

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为41.52万元,支出决算为41.52万元,决算数等于年初预算。

8、 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)             

年初预算为0万元,支出决算为592.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增中央、省级、市级动物防疫补助、无害化处理、先打后补、疫病流调、动物防疫员特聘补助等项目资金。

9、 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为567.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增中央畜牧业发展与奶牛新型经营主体培育、养殖池塘标准化改造和尾水治理、中央渔业发展补助、水产品加工和仓储保险能力建设、中央渔业资源保护等项目资金。

10、 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)

年初预算为0万元,支出决算为79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增中央财政渔业资源增殖放流等转移支付资金。

11、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为135万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增省渔业高质量发展补助、中央成品油价格调整对渔业补助、赫山区水产养殖业绿色高质量发展项目等项目资金

12、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为401.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增病死畜禽无害化处理、生猪临时救助补助、屠宰环节病害猪无害化处理等专项资金

13、 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为229.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增禁捕退捕等存量资金项目等专项资金

14、商业服务业等支出(类)其他商业流通事务支出(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为97元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增成品油价格调整对渔业补助(第二批)等专项资金

15、农产品质量安全(类)农产品质量安全(款)农产品质量安全(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增成品油价格调整对渔业补助(第二批)等专项资金

16、水利(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增成品油价格调整对渔业补助(第二批)等专项资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1199.84万元,其中:

人员经费1046.03万元,占基本支出的87.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费153.81万元,占基本支出的12.82%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.98万元,完成预算的98.63%,其中:

无因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,2024年本部门未开展因公出国(境)活动。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.98万元,完成预算的98.36%,与上年相比基本持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,与上年相比基本持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.98万元,占51%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.98万元,全年共接待来访团组11个、来宾48人次(包括陪同人员),主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。截至20241231日,本部门财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2024年度本部门机关运行经费支出153.81万元,占基本支出的12.82%,比上年减少5.7万元,减少3.57%。主要原因是:压缩了支出。

十、一般性支出情况说明

2024年度本部门开支会议费0.1万元,用于老干重阳节会议,会议参加人数30人;培训费4.36万元,用于开展农技推广服务项目培训,人数为24人,内容为农技推广技术培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.26万元,其中:政府采购货物支出2.26万元。授予中小企业合同金额2.26万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆0辆;年末单价50万元以上通用设备0套;年末单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目12个,共涉及资金1433.05万元,占一般公共预算项目支出总额的50.78%。本年度没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出所以未开展相关的绩效自评。

组织对2024年中央农业产业发展资金”、“2024年中央渔业资源保护资金”、“ 2024年省级动物防疫补助资金”、“ 2024年农业防灾减灾和水利救灾资金”、“ 2024年洞庭湖总磷污染控制和削减攻坚省级奖补资金”、“2022年度动物疫病防控省级补助资金”、“2024年中央农业产业发展资金2023年度动物防疫疫病防控省级补助资金”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1433.05万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看,一是全面完成全年职责任务和政府分配的其他各项工作任务,促进养殖业经济发展。 二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是部署、指导、实施动物疫病防控,流行病学调查,保障全年无重大动物疫情发生或蔓延。 四是加强动物卫生监督,屠宰检疫、屠宰市场监管,最大限度保障畜禽水产品质量安全。五是资金使用规范,注重绩效,支出审批程序严格,厉行节约,支出费用合理,最大限度地提高资金的使用效益。

评价,涉及一般公共预算支出3928.46 万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,2024年上级规定有政策的津贴补贴均发放到位。2024年度“三公”经费财政拨款支出0.98万元,较上年减少0.04万元,三公经费预算决算情况均已公开。区委、区政府年度绩效目标个性指标完成情况: 全年出栏生猪54.23万头,存栏生猪38.11万头。出笼家禽538.5万羽,存笼禽428.42万羽。出栏肉牛0.77万头,存栏牛1.47万头。出栏羊4.38万只,存栏羊3.84万只。肉类总产量4.81万吨,产禽蛋4.73万吨。水产品总量3.49万吨。积极加快养殖业转型升级,全力确保重要畜禽水产品稳产保供,扎实做好动物疫病防控和畜禽检验检疫,守牢行业安全生产底线,持续推进“长江十年禁渔”,各项工作均取得较好成绩。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

十一、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十二、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。 

十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升, 以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 


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