2025-8-22 星期五 |
时间:2025-01-23 15:33来源:预算股
中共益阳市赫山区委办公室
2025年部门预算公开
目 录
第一部分:中共益阳市赫山区委办公室2025年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:中共益阳市赫山区委办公室2025年部门预算表格
1、 部门收支总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总表(按部门经济科目)
4、 部门支出总表(按政府预算科目)
5、 部门财政拨款收支总表
6、 一般公共预算支出表
7、 一般公共预算基本支出表(纵向)
8、 一般公共预算基本支出表(横向)
9、 政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
10、 政府性基金预算支出表(按政府预算科目)
11、 一般公共预算“三公”经费支出表
12、 部门整体支出预算绩效目标表
13、 项目支出预算绩效目标表
14、 政府采购表
第一部分:
中共益阳市赫山区委办公室
2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.负责中央、省委、市委方针政策,区委重要决策与工作部署的传达、贯彻与落实;
2.负责起草或修改区委重要文件、向上级党委的汇报材料和区委领导的报告、讲话、署名文章等文稿;
3.负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公务活动安排以及区委的接待工作;
4.负责贯彻执行党中央和国家关于对台、涉外和涉港澳事务工作的方针、政策、法律法规;
5.负责区委及区委各工作机关年度督査检查考核计划的归口审核和全区性督査检査考核计划的统一报批、监督实施工作;
6.负责全区档案事业的发展规划、组织协调,全区
档案工作的监督指导,全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作;
7.负责全区党政系统密码管理和密码通信工作;负
责中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作;
8.围绕区委的工作部署,对涉及全区政治、经济、文化等方面的问题进行调查、研究,对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测,为区委决策提供依据,提出建议。
(二)机构设置
赫山区委办公室设有13个职能组室,包括:秘书室、政研室、综调室、督查室、财务室、信息中心、法规室、机要保密局、总值班室、档案管理股、区委全面深化委员会办公室秘书室、区委财经工作委员会办公室秘书室、区委外事工作委员会办公室秘书室。
二、部门预算编制范围
2025年中共益阳市赫山区委办公室部门预算编制范围包括:
中共益阳市赫山区委办公室部门本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。
(1收入预算:2025年年初预算数539.16万元,其中一般公共预算拨款为520.37万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入18.79万元,上年结转0万元。收入较去年减少17.57万元,主要原因是为了实行零基预算,过紧日子。
(二)支出预算:2025年年初预算数539.16万元,其中,一般公共服务支出431.02万元,社会保障支出56.36万元,医疗卫生与计划生育支出19.45万元,住房保障支出32.28万元。支出较去年减少17.57万元,主要原因是人员异动,削减了公务员医疗补助。
四、一般公共预算拨款支出预算
(22025年一般公共预算拨款收入520.37万元,较去年减少17.22万元,主要原因是为了实行零基预算,过紧日子。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为442.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2025年年初预算数为77.68万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:党建经费2.00万元,主要用于办公室的党建工作开支;业务开展经费68.00万元,主要用于区委办开展各项工作所需的开支,包括:印刷费、办公费、水电费、租赁费、维护费等;机要岗位经费7.68万元,主要用于发放机要人员的值班津贴和伙食补贴,以及部分机要耗材办公开支。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款69.16万元,比2024年预算增加3.28万元,增加4.98%。主要原因是人员异动。
2025年“三公”经费当年预算数为7万元,其中一般公共预算拨款预算7.00万元。公务接待费3万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元。
(三)政府采购情况
2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2025年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2025年本部门整体支出绩效目标539.16 万元,其中:基本支出461.48万元,项目支出77.68万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款520.37万元。
2025年本部门单位项目支出绩效目标0万元。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2025年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
中共益阳市赫山区委办公室
2025年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表(按部门经济科目)
4、部门支出总表(按政府预算科目)
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目)
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
益阳市中共益阳市赫山区委办公室
2025年1月18日