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赫山区机构编制委员会办公室2020年部门预算公开

时间:2020-01-13 09:22来源:区政府办


第一部分:单位2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:2020年部门预算公开的表格情况

 

第一部分:单位2020年部门预算说明

正文.......

第二部分:2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

     

赫山区机构编制委员会办公室

2020年部门预算公开

 

第一部分:赫山区机构编制委员会办公室2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(一)贯彻执行党中央、省委、市委、区委和区委编委关于机构编制工作的政策法规制度,拟订全区机构编制管理规范性文件并组织实施,落实机构编制法定化要求。

(二)拟订全区机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案,经批准后组织实施。

(三)承担全区各级党委、人大、政府、政协、监委机关,民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

(四)承担区直部门职能配置及调整工作,协调各部门之间的职责分工;审核区直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定(简称“三定”规定)。

(五)承担全区科级(含副科级,下同)机构、乡镇(街道)党政机构设置和调整及全区科级领导职数设置和调整等审核报批工作;审定全区科级机构的内设机构、股级行政机构和股级事业单位设置和调整,区直股级事业单位调整,全区股级领导职数设置和调整。

(六)承担全区行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全区行政事业编制总量控制和分配方案;拟订区直机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

(七)承担全区机构编制实名制管理工作,审核纳入区级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(八)拟订全区事业单位登记管理的规范性文件并组织实施;依法对区直事业单位进行登记管理;指导、协调和监督全区事业单位登记管理工作;承担区本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

(九)承担对全区各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作;受理违反机构编制管理规定问题的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为;承担全区机构编制统计、网上名称管理工作;指导全区机构编制系统信息化建设。

(十)完成区委、区委编委交办的其他任务。

2、机构设置

 2019年度,我办设有综合股、事业单位登记股、机构编制管理股、实名制管理股等科股室。

 

二、部门预算单位构成

赫山区机构编制委员会办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算公包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,其他收入等收入;支出既包括保障本级机关基本运行的经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数132.52万元,其中,一般公共预算拨款124.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入7.80万元。收入较去年增加3.38万元,主要是人员异动,人员经费增加。

(二)支出预算,2020年年初预算数132.52万元,其中,一般公共服务104.69万元,社会保障和就业支出14.39万元,卫生健康支出6.6万元,住房保障支出6.84万元。支出较去年增加3.38万元,主要是人员异动,人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入124.72万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为103.65万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为28.87万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中:年审经费8万元,用于赫山区事业单位年度审核等方面;中文域名注册经费17.87万元,用于赫山区各单位中文域名注册管理等方面;实名制管理经费2万元,用于机构编制管理平台管理维护等方面 ;党建经费1万元,用于区委机构编制委员会办公室日常党日活动等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我办机关运行经费当年一般公共预算拨款12.36万元,比2019年预算增加0.18万元,增加1.5%

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.8万元,其中,公务接待费3.8万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.2万元,主要是厉行节约,从严控制三公经费,公务接待费减少。

3、政府采购情况

2020年赫山区委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至20191231日,本部门没有有车辆及单位价值50万元以上通用设备。

5.预算绩效目标情况

2020年赫山区机构编制委员会办公室整体支出绩效目标132.52万元,其中:基本支出103.65万元,项目支出28.87万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款124.72万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

赫山区2020年单位预算公开表_(800029)益阳市赫山区机构编制委员会办公室.xls

 

 

 

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                                        202010