| 索引号: | 4309030009/2025-2066070 | 发布机构: | 赫山区财政局 | 发文日期: | 2025-01-23 15:54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
益阳市赫山区妇女联合会
2025年部门预算公开
目 录
第一部分:赫山区妇女联合会2025年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:赫山区妇女联合会2025年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
第一部分:
赫山区妇女联合会2025年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作。联系团体会员,并对其妇女工作进行指导。
2、调查研究全区妇女儿童情况和问题,及时向区委、区政府报告并提出建议。
3、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。
4、维护妇女儿童合法权益,积极开展普法宣传和教育,认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5、指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
6、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》,并组织实施。
7、联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,有2个内设机构:办公室(加挂组宣部、家庭和儿童工作部)、权益部(加挂发展部)。
机关编制数5人,实际在职在编人员5人,退休人员3人。
二、部门预算编制范围
2025年区妇联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。
(一)收入预算:2025年年初预算数110.73万元,其中一般公共预算拨款为107.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入2.91万元,上年结转0万元。收入较去年减少8.48万元,主要原因是实行零基预算,压缩预算,节省开支。
(二)支出预算:2025年年初预算数110.73万元,其中,一般公共服务支出94.03万元,社会保障支出8.73万元,卫生健康支出3.01万元,住房保障支出4.96万元。支出较去年减少8.48万元,主要原因是实行零基预算,压缩预算,节省开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款收入107.82万元,较去年减少8.49万元,主要原因是实行零基预算,压缩预算,节省开支。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为70.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2025年年初预算数为40.40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:婚调中心经费8.4万元,主要用于维持区婚调中心正常运转所需;党建经费2万元,主要用于党建活动;妇女事业发展专项30万元,主要用于促进妇女儿童事业健康发展。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.997.29万元,比2024年预算增长2.7万元,增长37.04%。主要原因是人员经费由0.45万元/人增加至1万元/人。
(二)“三公”经费预算
2025年“三公”经费当年预算数为0.2万元,其中一般公共预算拨款预算0.2万元,其他资金预算0万元。公务接待费0.2万元,比去年减少0.1万元,主要原因是节省开支,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0.2万元,具体为公务接待费0.2万元,比去年减少0.1万元,主要原因是节省开支;公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)政府采购情况
2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2025年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2025年本部门整体支出绩效目标110.73万元,其中:基本支出70.33万元,项目支出40.40万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款107.82万元。
2025年本部门单位项目支出绩效目标40.40万元,其中:业务工作经费(3个项目)40.40万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款40.40万元。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2025年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
赫山区妇女联合会2025年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
益阳市赫山区妇女联合会
2025年1月17日