2025-8-18 星期一 |
时间:2025-01-23 18:49来源:预算股
益阳市赫山区民政局
2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.部门一般公共预算基本支出表(纵向)
9.部门一般公共预算基本支出表(横向)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2025年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.赫山区民政局是区人民政府工作部门,主要是贯彻执行中央和省、市、区民政工作方针政策和法律法规,拟定全区民政事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。
2.依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
3.拟订全区社会救助规划、制度和标准,负责全区城乡社会救助体系建设,负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、急难救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。
4.组织指导行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作。参与促进革命老区经济建设工作。
5.贯彻执行婚姻管理政策,负责全区婚姻登记,宣传婚姻法律法规,推进婚俗改革。
6.拟订殡葬管理政策和服务规范并组织实施,管理骨灰公墓,推进殡葬改革。
7.承担养老服务工作和老年养老服务体系建设,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;推进老龄事业健康发展,承担全区老年人福利工作,落实残疾人权益保护政策,落实儿童福利、孤儿保障、儿童收养、救助保护政策,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
8.促进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作,管理监督福利彩票代销行为。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室7个,7个二级机构。
内设股室分别为办公室(政策法规股)、规划财务股、社会组织管理股、老龄工作股(养老服务和儿童福利股)、慈善事业促进股、社会事务股(区划地名股、老区办)、社会救助股。
所属二级机构分别是益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心、益阳市赫山区慈善募捐事务中心、益阳市赫山区婚姻登记中心、益阳市赫山区社会福利中心、益阳市赫山区救助管理站、益阳市赫山区福利彩票发行中心、益阳市赫山区未成年人保护中心。
所有二级机构及所有内设股室全部纳入2025年局机关部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
2025年赫山区民政局部门预算编制范围包括:
1.益阳市赫山区民政局部门本级
2.益阳市赫山区慈善募捐事务中心(二级机构)
3.益阳市赫山区婚姻登记中心(二级机构)
4.益阳市赫山区救助管理站(二级机构)
5.益阳市赫山区福利彩票发行中心(二级机构)
6.益阳市赫山区未成年人保护中心(二级机构)
7.益阳市赫山区社会福利中心(二级机构)
8.益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心(二级机构)
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1773.88万元,其中一般公共预算拨款为1749.08万元。
收入较去年减少1790.64万元,主要原因是推行零基预算,严格控制专项资金数量,减少了部分预算项目。
(二)支出预算:2025年年初预算数1773.88万元,其中,一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出1704.62万元,卫生健康支出26.54万元,住房保障支出42.72万元。
支出较去年减少1790.64万元,主要原因是推行零基预算,严格控制专项资金数量,减少了部分预算项目。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1749.08万元,其中,一般公共服务0万元,占0%;社会保障和就业1679.82万元,占96.04%;卫生健康支出26.54万元,占1.52%;住房保障42.72万元占2.44%。 具体情况安排如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数为549.08万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2025 年本部门项目支出预算数为1200.00万元,主要是:残疾人“两项”补贴530.00万元,主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴;老年福利(含困难老年人高龄津贴区级配套)65.00万元,主要用于全区困难高龄老年人发放津贴;养老服务140.00万元 ,主要用于对经济困难的失能、半失能老人进行政府购买服务;业务工作开展经费100.00万元,主要用于开展民政各项业务工作的经费保障;代管人员经费20.00万元,主要用于发放代管的离退休人员工资支出;公办敬老院运转经费90.00万元,主要用于全区公办敬老院的日常运行开支;殡葬管理与执法经费10.00万元,主要用于农村公益性公墓和生态安葬点的维护管理;社救经费33.00万元,主要用于城乡困难群众及精减退职人员的生活补助;婚姻事务经费5.00万元,主要用于办理婚姻登记业务,宣传婚姻法律法规;党建经费2.00万元,主要用于开展主题党日活动,党员和入党积极分子的教育培训;低收入家庭认定经费5.00万元,主要用于城乡居民低收入家庭认定的核查比对工作;民政事业费200.00万元,主要用于组织实施各项民政事务工作的开支。
五、政府性基金预算支出
我单位没有政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
我单位没有国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费61.76万元,与上年预算增加37.99万元,增加159.82%。主要原因是原独立预算的二级机构不再单独编制预算,全部归并到局机关编制预算。
(二)“三公”经费预算
2025 年本部门“三公”经费 预算数为4.00万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0 万元。2025年“三公”经费预算较 2024年无变动,主要原因是我单位规范公务接待行为,严格公务接待标准。
(三)一般性支出情况
2025年本部门会议费预算2.00万元;培训费预算5.00万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总0万元,其中:货物采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025年部门整体支出绩效目标的金额1773.88万元,其中:基本支出549.08万元,项目支出1200.00万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
5.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
第二部分
2025年部门预算表格