2024年度益阳市赫山区 医疗保障事务中心部门决算

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索引号: 4309030009/2025-2106276 发布机构: 赫山区财政局 发文日期: 2025-09-03 16:02
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站


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2024年度益阳市赫山区

医疗保障事务中心部门决算

目录


第一部分 益阳市赫山区医疗保障事务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件












第一部分

益阳市赫山区医疗保障事务中心

部门概况





















一、部门职责

益阳市赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局的二级机构,是参照公务员管理的事业单位,执行政府会计准则制度。

主要职责是承担区本级医疗保障参保登记和关系建立、终端、转移、接续、终止等经办事务;承办区本级医疗保障基金(费)、离休干部统筹金的管理、运营、结算等经办事务;拟订与税务、财政、国库等部门的医疗保障金对账管理办法并组织实施;参与拟定与职责范围内的保障经办事务相关的药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准、住院服务标准、康复性治疗目录以及费用结算办法;建立健全医药机构动态的准入退出机制;负责对职责范围内的医疗保障基金财务报表的汇总编制,编制全区医疗保障基金预决算,定期公布基金收支情况,承担基金内部审计工作;承担区医保局交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。益阳市赫山区医疗保障事务中心内设机构包括:综合股,财务股,结算股。各部门之间相互协调、相互配合,做到既分工又合作。

(二)决算单位构成。益阳市赫山区医疗保障事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳市赫山区医疗保障事务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门决算编制范围的只有益阳市赫山区医疗保障事务中心本级。









第二部分

部门决算表







收入支出决算总表

公开01表

部门:益阳市赫山区医疗保障事务中心单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

418.73

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

70.67

八、社会保障和就业支出

38

36.98


9


九、卫生健康支出

39

359.85


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

21.90


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

70.67


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

489.39

本年支出合计

57

489.39

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

489.39

总计

60

489.39

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

         公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

489.39

418.73

0.00

0.00

0.00

0.00

70.67

2080502

事业单位离退休

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.34

31.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

3.08

3.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.88

15.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

行政运行

343.97

343.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.90

21.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

70.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.67

部门:益阳市赫山区医疗保障事务中心       单位:万元

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

        公开03表

部门:益阳市赫山区医疗保障事务中心    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

489.39

489.39

2080502

事业单位离退休

2.55

2.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.34

31.34

2080801

死亡抚恤

3.08

3.08

2101101

行政单位医疗

15.88

15.88

2101501

行政运行

343.97

343.97

2210201

住房公积金

21.90

21.90

2299999

其他支出

70.67

70.67

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:益阳市赫山区医疗保障事务中心       单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

418.73

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35


4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

36.98

36.98




9


九、卫生健康支出

41

359.85

359.85




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

21.90

21.90




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

418.73

本年支出合计

59

418.73

418.73

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

418.73

总计

64

418.73

418.73


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:益阳市赫山区医疗保障事务中心 单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

418.73

418.73

2080502

事业单位离退休

2.55

2.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.34

31.34

2080801

死亡抚恤

3.08

3.08

2101101

行政单位医疗

15.88

15.88

2101501

行政运行

343.97

343.97

2210201

住房公积金

21.90

21.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:益阳市赫山区医疗保障事务中心 单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

327.45

302

商品和服务支出

82.28

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

112.79

30201

办公费

13.21

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

26.30

30202

印刷费

23.03

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

39.33

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.17

30106

伙食补助费

15.72

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

26.34

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.17

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.10

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

4.69

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

37.71

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.57

30211

差旅费

1.78

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

21.90

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

22.62

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.83

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

3.78

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.55

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

4.82

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.60

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.10

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

16.22

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

2.40

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

336.28

公用经费合计

82.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:益阳市赫山区医疗保障事务中心单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:益阳市赫山区医疗保障事务中心 单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:益阳市赫山区医疗保障事务中心 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

2.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计489.39万元。与上年相比,减少14.56万元,降低3%;2024年度支出总计489.39万元。与上年相比,减少了14.56万元,降低3%;收入支出决算比上年减少,虽然有新考入和调入人员,但职级更高职工退休离职,总体人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计489.39万元,其中:财政拨款收入418.73万元,占86%;其他收入70.67万元,占14%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计489.39万元,其中:基本支出489.39万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收总计418.73万元,与上年财政拨款收入决算相比,减少53.01万元,降低11%,主要是因为人员退休离职,预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出418.73万元,占本年支出合计的86%,与上年决算相比,财政拨款支出减少53.01万元,降低11%,主要是因为人员减少,工资福利支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出418.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出36.98万元,占9%卫生健康支出359.85万元,占86%;住房保障支出21.90万元,占5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为396.71万元,支出决算数为418.73万元,完成年初预算的106%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.55万元,为退休人员绩效奖支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为31.34万元,支出决算为31.34万元,完成年初预算的100%

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.08万元,为退休人员李兆林死亡抚恤金。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为15.88万元,支出决算为15.88万元,完成年初预算的100%

5、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为327.59万元,支出决算为343.97万元,完成年初预算的105%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年有新考入和调入人员,工资福利费用增加,综合柜台改造增加了维修(护)费支出,医保工作需求增加了印刷费、差旅费支出等

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为21.90万元,支出决算为21.90万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出418.72万元,其中:

人员经费336.28万元,占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金和其他对个人和家庭的补助

公用经费82.44万元,占基本支出的20%,主要包括办公费、印刷费、差旅费维修(护)费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为0万元;决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位未产生“三公”费用本年决算数上年决算持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为2.00万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位未产生公务接待费用

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出82.44万元,比上年决算数增加20.13 万元,增长32%。主要原因是:综合柜台改造增加了维修(护)费支出,医保基金监管工作需求增加了印刷费、差旅费支出

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额6.38万元,其中:政府采购货物支出0.74 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.63万元。授予中小企业合同金额6.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.38万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。根据预箅績效管理要求,益阳市赫山区医疗保障事务中心组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评,形成自评报告其中涉及一般公共预算418.73万元。

(二)绩效评价结果。2024年度本部门整体支出全年预算数452.44万元,执行数418.73万元,完成预算的93%,绩效自评得分97.25,评价等级为优秀”。

(三)评价结果应用情况。单位2025年度预算合并至益阳市赫山区医疗保障局编制,已根据2024年度本单位绩效自评结果、财政评价结果在益阳市赫山区医疗保障局2025年度预算安排、支出结构、资金管理、制度建设等方面进行了调整补充。












第四部分

名词解释









一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

















第五部分

附件


















2024年度

益阳市赫山区医疗保障事务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称: 益阳市赫山区医疗保障事务中心

2025428


一、基本情况

(一)机构设置及人员编制情况

赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局的二级机构,是参照公务员管理的事业单位,执行政府会计准则制度。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的基金征缴、支付、管理工作。在职职工28人,退休人员18人。内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股五个股室。各部门之间相互协调、相互配合,做到既分工又合作。

)财务情况及绩效目标

1、财务情况:2024年年初收入预算411.67万元,其中:一般公共预算拨款396.71万元,占96%;其他收入14.96万元,占4%。本年度年初基本支出预算326.67万元,其中按支出经济分类科目:工资福利支出295.44万元,商品和服务支出28.68万元,对个人和家庭的补助2.55万元;项目支出预算85万元。

2、绩效目标:在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下,在区直各有关部门的大力支持和配合下,认真贯彻落实上级医疗保障有关政策法规及文件精神,在确保基金安全的前提下,充分发挥基金效益,提高参保群众受益度、提升本区医保基金社会效益。

二、一般公共预算支出情况

2024年本单位一般公共预算财政拨款收入决算数418.73万元,其他收入70.67万元。全年财政拨款支出决算数418.73万元,全为基本支出。

基本支出情况

全年财政拨款基本支出决算418.73万元,其中工资福利支出327.45万元,商品和服务支出82.28万元,对个人和家庭补助支出8.83万元,资本性支出0.17万元。

项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年城乡居民医保全年支出66953.04万元、城乡医疗救助3172.19万元、城镇职工全年支出21617.11万元。

1、医疗保障情况:截止12月,城乡居民基本医疗保险待遇支出58673.22万元,其中住院支出50126.61万元,门诊慢特病支出5101.06万元,普通门诊统筹1485.89万元,其他1959.66万元;城镇职工基本医疗保险待遇支出21349.33万元,其中统筹基金总支出12927.69万元(住院统筹支出8792.65万元、门诊统筹支出3352.81万元、生育医疗费用支出185.64万元、生育津贴支出 596.59万元)。个人账户基金总支出 8421.64万元,其中职工个人账户支出 8335.2万元、转移支出86.44万元;城镇职工其他医疗保障待遇支出267.78万元,其中离休基金支出109.72万元,大额医疗补助支出47.58万元,公务员医疗补助基金支出110.48万元。

2、大病补偿情况:2024年,划转用于城乡居民大病保险支出共4978.80万元,其中大病保险待遇支出4755.58万元,大病保险其他支出223.22万元。

3、医疗救助保障情况:资助参保支出625.10万元,住院救助支出2194.69万元,门诊救助支出352.40万元。

六、部门整体支出绩效情况

(1)数量指标

我区医保筹资工作已经形成“区委政府统筹、区级部门协同、镇村两级落实”的筹资运行机制。区城乡居民基本医疗保险管理委员会强化统筹协调,区医保局强化政策宣传,会同税务部门优化参保缴费方式、强化进度跟踪督查,其他相关部门落实特殊对象缴费资助政策,乡镇(街道、园区)、村(社区)强化属地责任,引导辖区居民及时缴费参保。在“不垫资、不内卷、不重复”参保的情况下,2024年全区基本医疗保险(含职工医保)参保率持续稳定在95%以上。

(2)质量指标

深入推进医保领域“高效办成一件事”,建立综合柜员制,实行“帮代办”及容缺受理机制,落实“好差评”制度。进一步落实医疗保障经办政务服务事项清单和办事指南,提升服务规范化水平。持续巩固深化村卫生室医保定点、医保经办体系建设成果,依托基层医保服务站(点)延伸医保服务。深化医保经办数智化支撑能力建设,推动医保高频事项全程网办、全域通办。推进异地就医结算提质增效。转变“重监管轻服务”的传统管理思路,加强对定点医疗机构的指导服务。我区建立“区镇村”三级医保经办网络,2024年,我区205个村卫生室(行政村卫生室160个,自然村卫生室45个)全部纳入城乡居民医保定点,做实了15分钟医保服务圈,村级卫生室有人员、有场地、有常用药品和设备、有服务,统筹配备了医保刷卡设备,群众在家门口即可实现看病购药报销。

(3)时效指标

按规定时限及时分配下达资金。

4)满意度指标

通过加强预算收支管理,不断建立健全内部资金管理制度,群众对我单位工作满意度达97%。

医保经办服务作为社会保障体系的关键环节,直接关系着广大人民群众的医疗保障权益。一个高效、便捷的医保经办服务体系,能够确保医疗费用的及时支付,减轻患者经济负担,同时也有助于提高医疗资源的利用效率,提高工作效率和服务质量。

2024年城乡居民住院年度基金支付封顶线达到55万元;门慢特病种报销增加到47种;双通道用药目录增加;省内、外实现异地联网直接结算;村卫生室开通门诊统筹报销;意外伤害患者住院按照普通住院报销比例;居民生育平产(含产前检查)从1300元提高到2600元,剖宫产(含产前检查)从1600元提高到3600元标准。参保群众的医疗保障待遇水平进一步提升。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理整体水平还有待提高,绩效管理的理念还有待加强。部分绩效目标不够清晰明确,绩效目标与资金预算、各业务股室的工作重点结合度不足,导致指标设置与项目计划不完全匹配,考核性不够全面。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位拟应用整体支出绩效自评增强绩效评价主体责任意识、进一步规范使用财政资金。绩效自评结果将在益阳市赫山区医疗保障局政府信息公开平台上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

十、其他需要说明的情况




益阳市赫山区医疗保障事务中心

2025年4月28日





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