赫山区审计局审计购买服务项目支出绩效评价报告

信息来源:审计局 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】
索引号: 4309030009/2023-1775905 发布机构: 赫山区审计局 发文日期: 2023-06-07 12:47
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站

  一、预算支出基本情况

  (一)预算支出概况。该项目本部门的预算支出为300万元。

  (二)预算资金使用管理情况。

  主要用于重大项目和固定资产投资审计中心委托中介机构开展审计的审计服务费。

  (三)预算支出绩效目标完成程度。聚焦主责主业,及时高效完成年度审计项目计划,主要包括重大项目的审计、政府性投资、以政府性投资为主的建设项目及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目,区委区政府临时交办的审计事务,扎实推进审计全覆盖,提高审计监督效能。

  二、绩效评价工作情况

  我部门认真开展自查自评工作,对照实施项目的内容逐项自评,对自评过程中发现的问题,及时查找原因,规范财政资金使用。

  三、预算支出主要绩效及评价结论

  2022年,在市审计局和区委、区政府的正确领导下,我局领导班子成员率领全局干部职工,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,依法全面履行审计监督职责,规范项目经费使用管理,较好完成了年度审计项目计划。

  四、绩效评价指标分析

  (一)预算支出决策情况

  此项目支出是区委审计委员会2020年第二次会议决定增加的。与此同时,我局年度审计项目计划经局党组会议充分讨论研究,项目经费预算根据年度审计项目计划编制,论证充分,决策过程合规。

  (二)预算执行过程情况

  该项目预算执行规范,资金管理、费用标准、费用支付符合财政部门的有关规定。

  (三)预算支出产出情况

  2022年区财政安排预算资金300万元,实际到账300万,财政资金到位及时足额,资金到位率100%.

  (四)预算支出效益情况

  1.实际支出未超预算。

  2.审计任务完成率100%。

  五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

  无

  六、有关建议

  无

  七、其他需要说明的问题

  由于该项目中存在跨年度审计项目,故资金支付时存在跨年度支付,直接影响预算执行率。

    附件2022年度项目支出绩效自评指标计分表.docx 

 

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